基本信息
文件名称:【自查报告】审计自查整改报告.docx
文件大小:40.92 KB
总页数:6 页
更新时间:2026-01-20
总字数:约3.92千字
文档摘要
【自查报告】审计自查整改报告
根据《关于开展年度审计自查整改工作的通知》要求,我单位高度重视审计自查整改工作,成立以主要负责人为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的自查整改领导小组,制定《审计自查整改工作实施方案》,明确自查范围、内容、方法和步骤,通过查阅凭证、核对账目、实地盘点、访谈问询等方式,对2022年度财务收支、内控制度、项目管理、资产管理等重点领域开展全面自查。现将自查发现问题、原因分析及整改落实情况报告如下:
一、财务收支管理方面
(一)预算执行存在偏差。自查发现,2022年“三公”经费实际支出超预算12.3万元,其中公务接待费超支8.7万元,主要原因是年度中间新增3次上级