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文件名称:内审部门汇报审计整改总体情况报告.docx
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总页数:9 页
更新时间:2026-01-20
总字数:约4.06千字
文档摘要
内审部门汇报审计整改总体情况报告
根据公司202X年度内部审计工作计划及上级单位关于审计整改工作的相关要求,内审部门于202X年X月至X月牵头组织开展了本年度审计发现问题整改工作。本次整改覆盖202X年度实施的财务收支审计、工程项目专项审计、采购管理专项审计、下属子公司经济责任审计等X类X个审计项目,累计反馈问题XX项。截至202X年X月X日,已完成整改XX项,整改完成率XX%;正在推进整改XX项,均已制定明确整改计划并纳入重点跟踪范围。现将整改总体情况汇报如下:
一、整改工作推进机制建设情况
为确保整改工作高效有序开展,公司建立了“统筹协调、分级负责、跟踪督导”的整改工作机制,通过强化组织