基本信息
文件名称:医院金融风险自查报告.docx
文件大小:28.46 KB
总页数:11 页
更新时间:2026-01-21
总字数:约4.86千字
文档摘要
医院金融风险自查报告
一、预算管理风险自查情况
本次自查重点围绕预算编制科学性、执行刚性、调整规范性及考核有效性展开,覆盖2022年度及2023年1-9月预算全周期数据。
(一)预算编制环节
通过调取预算编制文档、访谈财务部门及临床科室负责人,发现以下问题:一是部分科室预算编制仍依赖“基数+增长”模式,未充分结合年度业务计划(如2023年儿科新增康复项目,但设备采购预算仅按历史增量计算,未单独列示专项需求);二是跨部门协同不足,医务科、设备科的年度采购计划与财务预算衔接存在延迟,导致部分耗材预算与实际需求偏差率达12%(如骨科高值耗材因手术量增长超预期,上半年实际支出超预算23万