基本信息
文件名称:HJT航锦科技股份有限公司内部控制审计报告说明书用户手册.pdf
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总页数:2 页
更新时间:2026-02-01
总字数:约1.75千字
文档摘要
航锦科技股份有限公司
航锦科技股份有限公司董事会
关于公司2024年带强调事项段的无保留意见
内部控制审计报告涉及事项的专项说明
大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会所”)对航锦科
技股份有限公司(以下简称“航锦科技”或“公司”)2024年度内部控制情况进
行审计,出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会对带强调事项
段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下:
一、内部控制审计报告