基本信息
文件名称:卷烟厂审计整改规定.docx
文件大小:18.86 KB
总页数:9 页
更新时间:2026-02-02
总字数:约3.4千字
文档摘要
卷烟厂审计整改规定
适用范围
本规定适用于卷烟厂全体员工、各职能部门及客户,旨在规范审计发现问题的整改工作,强化内部管理,提升运营效率,确保行业合规经营,体现企业文化与经营理念,促进社会效益与经济效益的统一。
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第一章总则
第一条为加强卷烟厂内部审计监督,确保审计发现问题的及时整改,防范管理风险,提升企业治理水平,根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》及行业相关规定,结合本厂实际,制定本规定。
第二条审计整改工作应当坚持“全面覆盖、责任到人、标本兼治、持续改进”的原则,确保整改措施与问题性质相匹配,整改效果可衡量、可持续。
第三条审计整改工作由厂审计委员会牵头,各部门、各层