基本信息
文件名称:2026年内审工作计划.docx
文件大小:28.17 KB
总页数:11 页
更新时间:2026-02-03
总字数:约5.1千字
文档摘要

2026年内审工作计划

2026年内部审计工作以“聚焦主责主业、强化风险防控、赋能管理提升”为核心导向,紧密围绕公司年度战略目标与经营重点,以合规性审查为基础、以风险预警为关键、以价值创造为目标,构建“全流程覆盖、全业务穿透、全周期跟踪”的审计监督体系,切实发挥内部审计“治已病、防未病”的职能作用。现将具体工作计划安排如下:

一、总体目标与核心方向

2026年内部审计工作总体目标为:通过系统性审计监督,实现“三个提升”——风险防控精准度提升30%、问题整改闭环率达100%、管理建议采纳率提升至85%以上;推动“两个融合”——审计监督与业务发展深度融合、审计成果与管理决策高效融合;最终达成