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文件名称:2025年预算执行和其他财务收支审计查出问题整改报告.docx
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总页数:8 页
更新时间:2026-02-03
总字数:约3.71千字
文档摘要
2025年预算执行和其他财务收支审计查出问题整改报告
整改工作总体推进情况
2025年,我单位严格贯彻落实《中华人民共和国审计法》及上级关于审计整改工作的决策部署,针对2024年度预算执行和其他财务收支审计报告中反馈的5大类23项具体问题(其中立行立改问题12项、限期整改问题8项、持续整改问题3项),强化责任担当,建立“清单化管理、销号式推进”机制,通过专题研究、专项督导、制度完善等方式,推动整改工作取得阶段性成效。截至2025年10月底,23项问题中20项已完成整改,3项持续整改问题均按计划有序推进,整改完成率86.96%,收回违规资金482.7万元,修订完善财务管理制度11项,追责问