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文件名称:2026年内部审计工作计划制定.docx
文件大小:25.21 KB
总页数:8 页
更新时间:2026-02-03
总字数:约3.38千字
文档摘要

2026年内部审计工作计划制定

2026年是公司深化战略转型、推进高质量发展的关键一年。内部审计作为公司治理的重要组成部分,需立足“监督、评价、服务”职能定位,以风险防控为导向,以价值创造为核心,以数字化转型为驱动,全面提升审计效能,为公司战略目标落地、经营管理规范、风险可控在控提供坚实保障。结合公司2026年度经营目标、重点工作部署及风险管理需求,现制定本年度内部审计工作计划如下:

一、总体目标与工作原则

总体目标:围绕“服务战略、防控风险、提升效能”主线,聚焦重大决策部署落实、重点领域风险防控、关键流程合规运行、资源配置效率提升四大方向,全年计划实施审计项目28项(含常规审计、专项审