基本信息
文件名称:2026年工业机器人公司外部审计协调与配合管理办法.docx
文件大小:22.33 KB
总页数:9 页
更新时间:2026-02-13
总字数:约4.94千字
文档摘要

2026年工业机器人公司外部审计协调与配合管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司外部审计工作的协调与配合流程,保障各类外部审计活动高效、有序开展,确保审计结果真实、客观反映公司经营管理、财务收支、内控合规等实际情况,提升公司审计配合工作的标准化、规范化水平,降低审计风险,结合工业机器人行业研发投入高、供应链链条长、智能制造场景复杂等行业特性及公司经营管理实际,特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司接受的各类外部审计活动的协调与配合管理,包括但不限于年度财务报表审计、内部控制审计、研发费用专项审计、税务专项审计、行业合规性审计、投融资相关尽调审计等;覆盖公司财务部、研发