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文件名称:2026年工业机器人公司子财务管控与审计管理制度.docx
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总页数:8 页
更新时间:2026-02-13
总字数:约3.79千字
文档摘要

2026年工业机器人公司子财务管控与审计管理制度

第一章总则

第一条为加强公司对子公司的财务管控,规范内部审计工作,防范财务风险,保障公司整体财务安全与经营效益,依据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《内部审计具体准则》等法律法规,结合工业机器人行业资金密集、研发投入高、子公司业务多元化的特性及公司实际经营管理情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有全资子公司、控股子公司的财务管控(预算管理、资金管理、核算管理、内控管理)及内部审计工作,参股子公司的财务管控与审计参照本制度核心条款执行,具体管控力度根据股权比例调整。

第三条子财务管控遵循“统一管控、