基本信息
文件名称:公司6大部门的内审检查表汇总.docx
文件大小:35.35 KB
总页数:26 页
更新时间:2026-02-14
总字数:约8.78千字
文档摘要
内审检查表
编号:表号:
受审核部门
总经理、治理者代表
部门负责人
标准条款
检查内容
检查纪录
评价
4.0质量治理体系
4,2,2质量手册
组织的质量治理体系文件包括哪些?
质量手册内容的覆盖面是否完整?
质量手册讲明是否合理
盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品的特点
5.1治理承诺
最高治理者对其建立和革新质量体系的承诺能够提供哪些证据?
最高治理者如何熟悉满足顾客的要求和、要求的重要性?
最高治理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和、要求
的重要性转达给组织的成员?
组织的成员如何熟悉这种重要性?
5.2以顾客为关注焦点
组织如何确定顾客的需要和期瞧?
将顾客的需求和