基本信息
文件名称:2025年企业内部控制审计合同协议.docx
文件大小:40.55 KB
总页数:7 页
更新时间:2026-02-28
总字数:约4.07千字
文档摘要
2025年企业内部控制审计合同协议
本合同由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订:
甲方(审计机构):[审计机构全称]
法定代表人/授权代表:[姓名]
注册地址:[地址]
统一社会信用代码:[代码]
乙方(委托企业):[企业全称]
法定代表人/授权代表:[姓名]
注册地址:[地址]
统一社会信用代码:[代码]
鉴于:
1.甲方具有执行企业内部控制审计的资质和能力,并愿意按照中国注册会计师审计准则(或双方约定的其他审计标准)的要求为乙方提供内部控制审计服务;
2.乙方希望委托甲方对其内部控制体系的设计合理性、执行有效性以及是否得到适当监督进行审计,以评估其内部控制风险,促进内部