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文件名称:2025年医院财务财会监督检查工作自检自查报告.docx
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总页数:11 页
更新时间:2026-03-05
总字数:约4.84千字
文档摘要
2025年医院财务财会监督检查工作自检自查报告
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)及国家卫生健康委《关于加强卫生健康系统经济管理的指导意见》要求,我院严格对照《医院财务制度》《政府会计制度》及《医疗机构财务监督管理办法》等法规,于2025年3月至5月开展了为期3个月的财会监督检查专项自检自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、立行立改”为原则,通过制度梳理、数据比对、现场核查、问卷调研等方式,对2023-2024年度财务收支、预算管理、资金使用、内控制度执行等12项核心内容进行全流程追溯检查。现将自查情况报告如