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文件名称:信息科台账管理自查存在问题及整改措施.docx
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总页数:22 页
更新时间:2026-03-06
总字数:约4.65千字
文档摘要
信息科台账管理自查存在问题及整改措施
一、引言
为深入规范信息科台账管理工作,强化信息化运维、资产管控、数据安全的基础支撑能力,根据《国家机关信息化运维管理规范》《XX单位档案管理办法》要求,信息科于2024年2月15日-2月29日开展了全覆盖、高标准的台账管理自查工作。本次自查以“找短板、明问题、定措施、促规范”为目标,通过实地核查、数据校验、人员访谈等方式,全面梳理当前台账管理存在的漏洞,形成本自查报告及整改方案,确保各项措施可落地、见实效。
二、自查工作概况
(一)自查范围
覆盖信息科12类核心台账,包括:硬件设备管理台账、网络设备运维台账、服务器管理台账、数据安全操作台账、项目建设台账