基本信息
文件名称:内部审核程序.pdf
文件大小:1.39 MB
总页数:7 页
更新时间:2026-03-14
总字数:约5.15千字
文档摘要
内部审核程序
1范围
本程序规定了内部审核的基本过程及管理实施的要求,适用于本
公司内部质量体系审核
2目的
确保质量体系的符合性、有效性和认证产品一致性
3职责
3.1管理者代表负责领导内部审核,批准内审计划和内审报告,并任
命审核组长
3.2生技科是内部审核的归口管理部门,负责内审计划的编制,内审
的组织和纠正措施的跟踪验证
3.3内审组长负责审核全过程的控制,并编制《内部审核实施计划》
和内审报告
3.4各受审核部门配合审核组工作,并