基本信息
文件名称:内部审核程序.pdf
文件大小:1.39 MB
总页数:7 页
更新时间:2026-03-14
总字数:约5.15千字
文档摘要

内部审核程序

1范围

本程序规定了内部审核的基本过程及管理实施的要求,适用于本

公司内部质量体系审核

2目的

确保质量体系的符合性、有效性和认证产品一致性

3职责

3.1管理者代表负责领导内部审核,批准内审计划和内审报告,并任

命审核组长

3.2生技科是内部审核的归口管理部门,负责内审计划的编制,内审

的组织和纠正措施的跟踪验证

3.3内审组长负责审核全过程的控制,并编制《内部审核实施计划》

和内审报告

3.4各受审核部门配合审核组工作,并