基本信息
文件名称:2025年企业内部审计外包合同.docx
文件大小:38.96 KB
总页数:5 页
更新时间:2026-03-19
总字数:约2.64千字
文档摘要
2025年企业内部审计外包合同
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,本着平等互利、协商一致的原则,就甲方委托乙方提供内部审计外包服务事宜,达成如下协议:
鉴于甲方希望借助乙方的专业审计服务,提升内部管理水平,加强风险控制,乙方具有提供内部审计服务的专业能力和资质,双方经友好协商,签订本合同。
第一条服务范围
乙方根据甲方的要求和内部审计准则,对甲方的[具体业务领域,例如:财务、运营、IT、合规等]进行内部审计。审计范围包括但不限于:
1.1财务报表的准确性和完整性,包括收入、成本、费用、资产、负债和所有者权益的确认、计量、记录和报告;
1.2内部控制系统的设计、执行和有效