基本信息
文件名称:内部审计管理规定.pdf
文件大小:1.41 MB
总页数:7 页
更新时间:2026-03-18
总字数:约3.81千字
文档摘要
内部审计管理规定
一、总则
(一)目的
为了加强公司内部审计工作,规范内部审计行为,提高内部审计
质量,防范经营风,促进公司健康发展,根据国家有关法律法规和
公司实际情况,修订本规定。
(二)适用范围
本规定适用于公司及所属各部门、各子公司。
三()基本原则
内部审计工作遵循独立性、客观性、权威性、公正性的原则,依
法依规对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行监督、评价和鉴
证。