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文件名称:内部审计管理规定.pdf
文件大小:1.41 MB
总页数:7 页
更新时间:2026-03-18
总字数:约3.81千字
文档摘要

内部审计管理规定

一、总则

(一)目的

为了加强公司内部审计工作,规范内部审计行为,提高内部审计

质量,防范经营风,促进公司健康发展,根据国家有关法律法规和

公司实际情况,修订本规定。

(二)适用范围

本规定适用于公司及所属各部门、各子公司。

三()基本原则

内部审计工作遵循独立性、客观性、权威性、公正性的原则,依

法依规对公司财务收支、经济活动、内部控制等进行监督、评价和鉴

证。