基本信息
文件名称:质量体系内部审核.pdf
文件大小:857.47 KB
总页数:4 页
更新时间:2026-03-20
总字数:约3.33千字
文档摘要
质量体系内部审核
1范围
适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理
2控制目标
2.1确保对质量体系的内审有组织有计划进行
2.2通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行
2.3通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断
得到完善
3主要控制点
3.1质量管理部经理对年度内审计划进行审核
3.2总经理对质量管理部提交的年度内