基本信息
文件名称:审计项目整改执行工作指南(试行).docx
文件大小:27.83 KB
总页数:15 页
更新时间:2026-03-27
总字数:约5.54千字
文档摘要
审计项目整改执行工作指南(试行)
一、总则
(一)编制目的。为规范各类审计项目查出问题的整改执行工作,压实整改责任,强化整改闭环管理,提升整改成效,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及各级财政、国资监管相关制度要求,制定本指南。
(二)适用范围。本指南适用于各级审计机关开展的国家审计项目、各级单位内部审计机构开展的内部审计项目、行业主管部门组织的专项审计项目、纪检监察及巡视巡察机构委托的联动审计项目等所有审计项目发现问题的整改执行、核验、销号、督查全流程管理。
(三)基本原则。
1.权责对等原则。坚持“谁