基本信息
文件名称:2026年医院合同审计管理办法.docx
文件大小:28.88 KB
总页数:18 页
更新时间:2026-03-27
总字数:约6.58千字
文档摘要

2026年医院合同审计管理办法

一、总则

1.1为规范医院合同管理,防范合同风险,维护医院合法权益,保障国有资产安全,根据《中华人民共和国审计法(2021修正)》《卫生健康系统内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范》《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》及医院采购、财务、内控相关管理制度,制定本办法。

1.2本办法适用于医院及下属分支机构、医联体核心单位对外签订的所有民商事合同,涵盖采购类、工程类、服务类、合作类、人事类、涉外类等全部合同类型,包括框架协议、补充协议、口头约定转化的书面确认文件等。

1.3合同审计遵循以下原则:

(1)独立性原则:内部审计部门独立开展合同审计工作,