基本信息
文件名称:2026年电力系统科技公司外部审计协调与配合管理办法.docx
文件大小:22.9 KB
总页数:8 页
更新时间:2026-04-02
总字数:约4千字
文档摘要

2026年电力系统科技公司外部审计协调与配合管理办法

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司外部审计全流程的协调与配合工作,保障审计工作有序、高效开展,确保审计结果真实反映公司经营管理、财务收支、合规运营等实际情况,提升公司内控管理水平,防范经营风险,依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及电力系统科技行业监管要求,结合公司业务特点(技术研发密集、资金投入大、合规性要求高),特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司及各分支机构接受的各类外部审计工作,包括但不限于财务收支审计、年度报表审计、专项审计(研发经费、专项资金、合规性审计等)、内控审计、行业监管审计