基本信息
文件名称:2026年电力系统科技公司内部审计管理制度.docx
文件大小:22.91 KB
总页数:9 页
更新时间:2026-04-02
总字数:约4.01千字
文档摘要
2026年电力系统科技公司内部审计管理制度
第一章总则
第一条为规范公司内部审计工作,强化内部监督管理,防范经营管理风险,提升公司治理水平和经济效益,依据《中华人民共和国审计法》《内部审计具体准则》《电力行业内部审计管理规范》等法律法规及行业标准,结合公司经营管理实际(含电力智能设备研发、生产、销售,投融资运作,供应链管理等全流程),制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及各分支机构所有内部审计活动的策划、实施、整改、监督等全流程管理,公司审计部门、各业务部门、管理部门及全体员工均需遵守本制度规定。本制度所称内部审计,是指公司审计部门独立对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等开