基本信息
文件名称:银行合规审计工作介绍.ppt
文件大小:3.64 MB
总页数:20 页
更新时间:2026-04-02
总字数:约1.62千字
文档摘要

LOGOLOGO银行合规审计工作介绍目录合规部职责介绍员工行为规范及处罚审计工作目标及成效案件分析合规部、审计部职责介绍第一部分1991-1997稽核室稽核部稽核审计部审计部合规部合规审计部2007.3-2012.22012.2-20152000-2007.31997-2000一、中信银行审计部门历史沿革二、分行合规部职责内控管理合规审核操作风险案件防控授权管理整改督办反洗钱问责管理负责组织全行内部审计工作,制定统一的审计计划、工作流程和质量控制标准;负责检查与评价全行内部控制的健全性和有效性,以及风险识别、计量