基本信息
文件名称:公司内部审计制度范本.pdf
文件大小:2.3 MB
总页数:9 页
更新时间:2026-04-02
总字数:约6.21千字
文档摘要
公司内部审计制度范本
第一部分总则
第一条为了加强公司内部审计监督,促进审计工作制度化、法
制化,根据家相关审计法规,并结合公司实际情况,特制定本制度。
第二部分内部审计机构和人员的设置
第二条内部审计机构设置方案
公司设立审计部,负责公司内部审计工作,受董事会领导,在审
计委员会指导下独立开展工作,并逐步完善以专业审计为主、以兼职
审计为辅的内部审计体系。
审计部