基本信息
文件名称:内审资料合集(新评审准则).docx
文件大小:239.34 KB
总页数:61 页
更新时间:2026-04-04
总字数:约6.48万字
文档摘要

年度内部审核计划

审核目的:

验证本公司年度管理体系运行的符合性和有效性,为管理评审和改进管理体系提供依据。

审核范围:

1、公司管理体系覆盖的所有部门及要素。

2、检测工作涉及到的所有科室、人员。

审核依据:

《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年第21号)、《机动车检验

机构资质认定评审补充技术要求》(市监检测函(2022)111号)、《检

验检测机构资质认定管理办法》(163号令修正案)、《检验检测机构监督管理办法》(39号令)、质量手册、程序文件、作业指导书(设备操

作规程)、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间:

本次审核为