基本信息
文件名称:内部审计实务操作试题及答案.doc
文件大小:23.76 KB
总页数:10 页
更新时间:2026-04-08
总字数:约2.66千字
文档摘要
内部审计实务操作试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共20分)
1.内部审计的首要目标是()
A.评价内部控制
B.查错防弊
C.增加组织价值和改善组织运营
D.监督财务收支
2.以下哪种审计证据的可靠性最强()
A.被审计单位提供的销售发票
B.审计人员直接从银行获取的对账单
C.被审计单位管理层的口头声明
D.被审计单位内部的会议记录
3.内部审计人员在审计过程中发现被审计单位存在重大舞弊迹象,应()
A.立即向管理层报告
B.自行展开调查
C.扩大审计范围,收集更多证据
D.直接向董事会报告
4.审计计划通常由()编制。
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