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文件名称:内部审计实务操作试题及答案.doc
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总页数:10 页
更新时间:2026-04-08
总字数:约2.66千字
文档摘要

内部审计实务操作试题及答案

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.内部审计的首要目标是()

A.评价内部控制

B.查错防弊

C.增加组织价值和改善组织运营

D.监督财务收支

2.以下哪种审计证据的可靠性最强()

A.被审计单位提供的销售发票

B.审计人员直接从银行获取的对账单

C.被审计单位管理层的口头声明

D.被审计单位内部的会议记录

3.内部审计人员在审计过程中发现被审计单位存在重大舞弊迹象,应()

A.立即向管理层报告

B.自行展开调查

C.扩大审计范围,收集更多证据

D.直接向董事会报告

4.审计计划通常由()编制。

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