基本信息
文件名称:2024年度企业财务报表审计与合规性审查咨询合同3篇.docx
文件大小:41.41 KB
总页数:61 页
更新时间:2025-03-16
总字数:约1.39万字
文档摘要

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方:XXX

乙方:XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

2024年度企业财务报表审计与合规性审查咨询合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1审计方名称

1.2审计方法定代表人

1.3审计方注册地址

1.4审计方联系电话

1.5审计方电子邮箱

1.6客户方名称

1.7客户方法定代表人

1.8客户方注册地址

1.9客户方联系电话

1.10客户方电子邮箱

2.审计目的和范围

2.1审计目的

2.2审计范围

3.审计内容和程序

3.1审计内容

3.2审计程序

4.审计时间安排

4.1审计开始时间

4.2审计结束时间

4.3审计期间

5.审计费用及支付方式

5.1审计费用总额

5.2费用支付方式

5.3费用支付时间节点

6.信息保密和责任

6.1信息保密

6.2违约责任

7.审计报告及交付

7.1审计报告内容

7.2审计报告交付时间

7.3审计报告交付方式

8.合同变更与解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

11.其他约定事项

11.1其他权利义务

11.2其他约定

12.合同附件

12.1附件一:审计计划

12.2附件二:审计费用明细

12.3附件三:保密协议

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.合同份数及使用

14.1合同份数

14.2合同使用说明

第一部分:合同如下:

1.合同双方基本信息

1.1审计方名称:会计师事务所

1.2审计方法定代表人:

1.3审计方注册地址:北京市朝阳区路号

1.4审计方联系电话:01088888888

1.6客户方名称:科技有限公司

1.7客户方法定代表人:

1.8客户方注册地址:上海市浦东新区路号

1.9客户方联系电话:02177777777

2.审计目的和范围

2.1审计目的:对科技有限公司2024年度财务报表进行审计,验证财务报表的真实性、公允性,并对其合规性进行审查。

2.2审计范围:包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等财务报表,以及相关财务记录、凭证和内部控制制度。

3.审计内容和程序

3.1审计内容:对科技有限公司的财务报表进行详细审查,包括但不限于财务数据准确性、会计政策一致性、会计估计合理性、财务披露充分性等。

3.2审计程序:包括但不限于询问、观察、分析程序、函证、计算、复核、抽凭检查等。

4.审计时间安排

4.1审计开始时间:2024年4月1日

4.2审计结束时间:2024年6月30日

4.3审计期间:2024年1月1日至2024年12月31日

5.审计费用及支付方式

5.1审计费用总额:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)

5.2费用支付方式:分阶段支付,第一笔费用为总费用的30%,在审计开始前支付;第二笔费用为总费用的40%,在审计中期支付;第三笔费用为总费用的30%,在审计报告提交后支付。

5.3费用支付时间节点:具体时间节点见附件二:审计费用明细

6.信息保密和责任

6.1信息保密:双方均应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密事项予以保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露。

6.2违约责任:如一方违反保密义务,导致对方遭受损失的,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的全部损失。

7.审计报告及交付

7.1审计报告内容:包括审计意见、审计发现、审计结论等。

7.2审计报告交付时间:审计工作完成后30日内,向客户方提交审计报告。

7.3审计报告交付方式:通过电子邮件发送至客户方指定的电子邮箱,并提供纸质报告一份。

8.合同变更与解除

8.1合同变更:如因国家政策、法律法规的调整或双方协商一致,需要对合同内容进行变更,应书面通知对方,经双方签署书面文件后生效。

8.2.1

一方严重违反合同约定,经另一方书面通知后未在合理期限内