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稽查与征管/审计
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上市公司内部控制有效性评价:理论、方法与案例分析.docx
内部控制规范强制实施下整合审计对审计质量的多维度影响研究.docx
外用中间涂层项目风险评估报告.docx
重塑内部审计框架:XHRS保险公司的转型与突破.docx
我国深市A股上市公司审计师轮换形式对审计质量的影响:实证分析与路径探索.docx
家电公司外部审计管理规定.doc
2024年11月[北京]中国民生银行总行审计部诚聘英才笔试历年参考题库附带答案详解.docx
2024年02月[上海]2024年光大银行审计中心(东部)招考笔试历年参考题库附带答案详解.docx
2024年10月[浙江]杭州银行总行审计部招考(1029)笔试历年参考题库附带答案详解.docx
金融行业AI算法审计在反洗钱中的应用与挑战报告.docx
未来五年生态修复技术在生态修复工程审计中的应用现状与2025年趋势报告.docx
汉服电商用户体验评价体系在用户体验设计中的应用.docx
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汉服电商用户体验与用户粘性研究报告.docx
直播电商合规性评估与2025年风险防控体系实施指南报告.docx
2025年数字藏品合规监管政策下的合规能力建设报告.docx
审计实务教学案例 第2版 课件 彭俊英 第13--28章 抽样审计:振隆特产审计案例 ---数据式审计模式:瑞幸咖啡财务舞弊案例 .pptx
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2025年AI生成代码可读性审计考题(含答案与解析).docx
2025年AI伦理合规审计测试题(含答案与解析).docx
2025年AI伦理合规专员算法审计报告考核题(含答案与解析).docx
2025年AI运维工程师配置审计面试题(含答案与解析).docx
征信审计规程制度.docx
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